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集團(tuán)公司修訂出臺內(nèi)部審計制度

2016-03-01 11:42:59 柯橋水務(wù)

 

    為夯實內(nèi)部審計基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,集團(tuán)公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務(wù)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計制度》。

    《制度》規(guī)定,集團(tuán)公司財務(wù)資產(chǎn)審計部為內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員,在董事長直接領(lǐng)導(dǎo)下獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),對集團(tuán)發(fā)展并報告工作。同時,接受上級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。《制度》還對內(nèi)部審計機構(gòu)的職能、職責(zé)以及權(quán)限逐一進(jìn)行了明確。此外,《制度》詳細(xì)規(guī)定了內(nèi)部審計工作的程序。